目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门项目绩效目标自评表
十、部门整体绩效目标自评表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;
2、执行本区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵和拥军优属等工作;
3、统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作;
4、认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作;
5、保护各种经济组织的合法权益;
6、办理上级人民政府交办的其他事项 。
(二)内设机构
岐山县雍川镇人民政府机关现内设5个股室:党政办公室、经济发展办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站)、社会事务管理办公室、综治维稳办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室;1个一类公益事业单位(包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站)。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位2个:
序号 |
单位名称 |
1 |
岐山县雍川镇人民政府 |
2 |
岐山县雍川镇财政所 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制70人,其中行政编制40人、事业编制30人;实有人员40人,其中行政25人、事业15人。
第二部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入合计1110.08万元,较上年减少31.05万元,主要原因是行政运行及项目收入减少。
2019年度本年支出合计1110.08万元,较上年减少31.05万元,主要原因是行政运行及项目收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1110.08万元,其中:财政拨款收入1110.08万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占全年收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计 1110.08万元。包括:
(1)基本支出558.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费,占总支出的50%。其中:工资福利支出424.41万元,对个人和家庭的补助支出53.47万元,商品和服务支出80.84 万元。
(2)项目支出551.36万元,占总支出的50%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他政府办公室及相关事物支出43.29万元,其他一般公共服务支出0.7万元,其他文化支出1.27万元,其他文化体育与传媒支出30万元,农村公益事业支出23万元,对村级一事一议的补助210万元,对村民委员会和村党支部的补助242.2万元,其他农村综合改革支出0.9万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2019年度财政拨款收入1110.08万元,其中:基本支出558.72万元,项目支出551.36万元。比2018年一般公共预算财政拨款减少收入31.05万元,主要原因是行政运行及项目收入减少。
2019年度财政拨款支出1110.08万元,比上年减少31.05万元,主要原因是行政运行及项目收入减少。
2、2019年度财政拨款支出1110.08万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出584.68万元(主要是行政运行支出476.7万元。其他政府办公厅及相关机构事务支出43.29万元、其他财政事务支出63.99万元、其他一般公共服务支出0.7万元);文化教育和传媒支出31.27万元(主要是其他文化和旅游支出1.27万元、其他文化体育与传媒支出30万元);社会保障和就业支出18.02万元(主要是死亡抚恤18.02万元);农林水支出476.1万元(主要是农村公益事业支出23万元、对村级一事一议补助支出210万元、对村民委员会和对党支部补助支出242.2万元、其他农村综合改革支出0.9万元)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度公共预算财政拨款支出1110.08万元,比上年减少31.05万元,主要原因是行政运行及项目收入减少。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为1110.08万元,支出决算为1110.08万元,完成预算的100%。按支出功能科目分:
一般公共服务支出584.68万元中政府办公厅(室)及相关机构事务支出519.99万元,其中:行政运行支出476.7万元,其他政府办公厅及相关机构事务支出43.29万元;一般公共服务支出584.68万元中财政事务支出63.99万元,其中其他财政事务支出63.99万元;一般公共服务支出584.68万元中其他一般公共服务支出0.7万元。
文化教育和传媒支出31.27万元:主要是其他文化和旅游支出1.27万元;其他文化体育与传媒支出30万元。
社会保障和就业支出18.02万元:主要是死亡抚恤18.02万元。农林水支出476.1万元:主要是农村公益事业支出23万元;对村级一事一议补助支出210万元;对村民委员会和对党支部补助支出242.2万元;其他农村综合改革支出0.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.72万元,包括:人员经费支出477.88万元和公用经费支出80.84万元。
人员经费477.88万元,主要包括基本工资144.76万元,津贴补贴96.67万元,奖金7.58万元,绩效工资20.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.88万元,职业年金缴费20.74万元,其他社会保障缴费3.32万元,职工基本医疗保险缴费22.51万元,住房公积金24.8万元,其他工资福利支出42.24万元,抚恤金18.02万元,生活补助25.02万元,医疗费补助10.43万元。
公用经费80.84万元,主要包括办公费13.96万元,印刷费13.83万元,手续费0.04万元,水费0.35万元,电费2.92万元,邮电费0.46万元,取暖费10.35万元,差旅费1.64万元,维修(护)费1.34万元,劳务费3.4万元,工会经费1万元,公务用车运行维护费1.33万元,其他交通费用18.96万元,其他商品与服务支出11.26万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.51万元,支出决算为1.33万元,完成预算的53%。决算数较预算数减少1.18万元,主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.33万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算2.3万元,支出决算为1.33万元,完成预算的58%,决算数较预算数减少0.97万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次,0人次,预算为0.21万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.2万元,支出决算为0万元。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.2万元,支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金551.36万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。本部门无政府性基金预算项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数75.26万元,执行数75.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施改善居住环境及条件,给需要帮助的人群提供服务。
2.农村公益事业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数23万元,执行数23万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施改善村办公级环境,村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所,是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。提升各村基础设施能力建设,亮化美化村级环境,改善农村的生产生活条件,促进本地经济发展。。
3.村级一事一议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数210万元,执行数210万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施提升各村基础设施能力建设,亮化美化村级环境,改善农村的生产生活条件,促进本地经济发展。
(三)部门决算整体绩效自评结果
与年初预算绩效目标表对应,对本部门全年决算整体绩效自评,包含本部门基本和项目决算共计1110.08万元。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为80.83万元,支出决算为80.83万元,完成预算的100%。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门2019年无政府采购支出
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019年度部门决算公开表
部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。
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