目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定并组织实施。
2、负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。
3、负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。
4、负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。
5、负责对县级部门和上级垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。
6、会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。
7、负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。
8、负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分 中介服务行为进行监督。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
岐山县行政审批服务局(机关)内设6个股室分别是办公室、政策法规股、政务服务管理股、审批监管一股、审批监管二股、审批监管三股;下属事业单位:岐山县政务服务中心。
二、2020年度部门工作任务
2020年主要工作任务:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省市县委全会精神,深入推进“放管服”改革,创建一流营商环境,不断增强全局党员干部的凝聚力、战斗力,力推行政审批和政务服务提质增效。(一)持续深化相对集中行政许可权改革,按照“成熟一项、划转一项”的要求,6月底前完成第二批行政许可事项的划转,实现集中办理。(二)深入推进工程建设项目审批制度改革,实现工程建设项目审批“四统一”,提高审批效率。(三)持续深化“互联网+政务服务”,推进“一网通办”,确保高频事项快速办理。(四)全面完成镇村便民服务中心(站)创建,确保便民事项在便民服务中心(站)内实质运行,实现事项就近办。(五)进一步颗粒化梳理事项,优化再造流程,压缩审批时限30%以上,让企业和群众共享改革红利。(六)扎实推动政务服务“好差评”工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
岐山县行政审批服务局 |
|
2 |
岐山县政务服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制15人,实有人员10人,下属事业编制5人,实有2人。单位管理的离退休人员0人。、
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入311.27万元,其中一般公共预算拨款收入311.27万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加311.27万元,主要原因是机构改革,岐山县行政审批局为新增单位;2020年本部门预算支出311.27万元,其中一般公共预算拨款支出311.27万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加311.27万元,主要原因是机构改革,岐山县行政审批局为新增单位。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入311.27万元,其中一般公共预算拨款收入311.27万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加311.27万元,主要原因是机构改革,岐山县行政审批服务局为新增单位。2020年本部门财政拨款支出311.27万元,其中一般公共预算拨款支出311.27万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加311.27万元,主要原因是机构改革,岐山县爱行政审批服务局为新增单位;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出311.27万元,较上年增加311.27万元,主要原因是机构改革,岐山县行政审批服务局为新增单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出311.27万元,其中:
(1)行政运行(2010301)107.66万元,较上年增加107.66万元,原因是机构改革,审批服务局为新增单位,人员增加,机关人员工资及养老金配套支出增加。
(2)事业运行(2010350)16.61万元,较上年增加16.61万元,原因是机构改革,岐山县政务服务中心为岐山县行政审批服务局下属事业单位。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)187.00万元,较上年增加187万元,原因是机构改革,岐山县行政审批服务局为新增单位,承担镇村(社区)便民中心(站)建设重点项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出311.27万元,其中:
工资福利支出(301)110.45万元,较上年增加110.45万元,原因是机构改革,审批服务局为新增单位,人员增加。
商品和服务支出(302)10.56万元,较上年增加10.56万元,原因是机构改革,审批服务局为新增单位,开展业务日常经费支出。
对个人和家庭的补助(303)3.26万元,较上年增加3.26万元,原因是机构改革,审批服务局为新增单位,取暖降温费核算科目调整。
资本性支出(310)187.00万元,较上年增加187万元,原因是机构啊改革,审批服务局为新成立单位,承担镇村(社区)便民中心(站)建设重点项目支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出311.27万元,其中:
机关工资福利支出(501)94.87万元,较上年增加94.87万元,原因是机构改革,审批服务局为新增单位,人员增加。
机关商品和服务支出(502)9.96万元,较上年增加9.96万元,原因是审批服务局为新增单位,开展业务日常经费支出。
机关资本性支出(一)(503)187.00万元,较上年增加187万元,原因是机构改革,审批服务局为新成立单位,承担镇村(社区)便民中心(站)建设重点项目支出。
对事业单位经常性补助(505)16.17万元,较上年增加16.17万元,原因是机构改革,岐山县政务服务中心为行政审批服务局下属单位。
对个人和家庭的补助(509)3.26万元,较上年增加3.26万元,原因是新成立单位,取暖降温费核算科目调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。
原因是机构改革行政审批服务局新成立。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款311.27万元,无当年政府性基金预算拨款,无当年国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.60万元,较上年增加3.6万元,主要原因是机构改革,岐山县行政审批服务局新成立。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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