一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明、文学艺术、社会科学、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。
2.贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定,制定我县宣传思想和精神文明建设工作的总体规划、工作任务、工作措施。
3.宣传贯彻党的路线、方针和政策,负责全县的政治理论学习、教育和宣传,特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。
4.负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。
5.贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策,开展网络宣传和舆论引导工作,引导网站依法办网。
6.组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。
7.安排部署全县精神文明建设工作,指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。
8.指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、社科理论工作及文学艺术等专业性群众社团工作。
9.负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。
10.加强宣传文化系统领导班子建设。
11.负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。
12.指导、协调县级融媒体建设和发展。
13.完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。
14.职能转变。根据中央、省、市、县委改革要求,县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作,将县文化广电局的新闻出版管理、电影管理职责划入县委宣传部。按照市委宣传部、市编办要求,增加履行调研、指导全县文化产业的培育、发展工作和文化体制改革的职能。
(二)机构设置
1.办公室。负责承上启下,协调内外;做好机关收发文、文秘和档案管理、信访接待、考勤考核、资产管理、行政管理、财务管理等工作。负责部内会议的会务工作,负责保密和安全保卫工作;完成领导交办的其他任务。?
2.理论宣传社科组(文联、社科联)。负责理论研究、理论学习、理论宣传和党员、干部理论教育工作;负责做好县委理论学习中心组学习组织服务;负责党的路线、方针、政策宣传和形势教育;负责组织、指导全县党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传学习教育;负责对全县文学艺术团体、社科团体的宏观指导。
3.文明创建组(文明办、宣传文化干部管理)。贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,制定全县精神文明建设创建活动的中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;积极推进全县未成年人思想道德建设,认真落实各项实事;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办县精神文明建设委员会交办的工作。加强宣传文化系统领导班子建设,对科级干部调整进行考察研究,并办理相关干部任免、审批手续;负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。
4.新闻宣传和出版组(新闻办、网信办)。协调指导各镇、各部门做好全县重点工作的宣传;负责全县新闻舆论导向、新闻宣传的组织协调工作和新闻队伍建设方面的业务工作;负责党报党刊的征订发行工作;组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管;配合做好“扫黄打非”和新闻违法违规查处工作。围绕县委、县政府工作大局,制订全县网络新闻信息传播方针政策,加强县内重点网站建设,依法管理网络,处置和封堵网上有害信息,组织开展网络“扫黄打非”等专项行动,查处网上违法违规行为,净化网络空间;指导本地党政部门和企业事业单位的网络信息安全建设,协调处理县内网络安全和信息化重大突发事件。
5.文化产业和电影组(文产办)。统筹指导文化产业发展和文化体制改革;会同文化和旅游部门拟定全县文化产业发展和文化体制改革总体方案、重大政策,组织开展文化产业发展重要活动;会同财政部门对文化产业发展专项资金进行管理;承担文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作;推动电影事业改革和发展;承担电影制作、发行的监督管理;组织实施农村电影放映工程。
二、2018年度部门工作完成情况
一年以来,县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,立足全县宣传思想工作实际,打基础、抓重点、出亮点,为全县改革发展擂鼓助威、鸣锣开道,各项工作取得新的成效。先后获得全省新闻报道先进单位、全市精神文明建设先进县区、未成年人思想道德建设工作先进单位、全市“美丽乡村 文明家园”建设先进县区等,为奋力谱写新时代岐山追赶超越发展新篇章提供了强大的思想保证、精神动力和舆论支持。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为中国共产党岐山县委宣传部。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。
2018年度本年收入合计709.4万元,较上年增加219.37万元,主要原因是举办2018年周文化艺术节经费增加。
2018年度本年支出合计709.4万元,比上年增加219.37万元,原因同上。
2.本年度收入构成情况。
2018年度本年收入合计709.4万元。其中:财政拨款709.4万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
3、本年支出构成情况。
本年支出总计709.4万元。包括:
(1)基本支出124.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的18%。其中:工资福利支出91.02万元,商品和服务支出33.73万元。
(2)项目支出584.67万元,占总支出的82%。主要是为举办2018年周文化艺术节项目584.67万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2018年度财政拨款收入709.4万元,其中:基本支出124.74万元,项目支出584.67万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入219.37万元,主要原因是举办2018年周文化艺术节。
2018年度财政拨款支出709.4万元,比上年增加219.37万元,原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出709.4万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出704.41万元(主要是行政运行119.74万元;其它宣传事务支出584.67万元,用于承办2018年周文化艺术节项目支出)、文化体育与传媒支出5万元(主要是其它文化体育与传媒支出5万元)。
一般公共服务支出-宣传事务704.41万元,包括:
(1)行政运行119.74万元,主要是行政单位基本支出;
(2)其它宣传事务支出584.67万元,主要是承办2018年周文化艺术节项目支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.74万元,其中:人员经费91.02万元,公用经费33.72万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要.
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.11万元、占年度“三公经费”预算的34%,其中: 因公出国(境)费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.8万元、占年度预算的29%, 公务接待费0.31万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.31万元,降低12.81%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%,;公务用车运行维护费比上年减少0.01万元,降低0.55%;公务接待费比上年减少0.31万元,降低50%,主要是我部严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.8万元,比上年减少0.01万元,主要是严格控制车辆运行费用。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待6批次, 51人次,支出0.31万元,比上年减少0.31万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。
2.培训费支出情况。
培训费支出0万元。
3.会议费支出情况。
会议费支出13.1万元,主要是宣传工作、网信培训、组织理论学习等业务会议支出,比上年增加12.15万元,增加1278.95%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 584.67万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出33.72万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计33.72万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加13.72万元,增长68.6%,增加的主要原因是机关运转日常支出增加。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、岐山县委宣传部2018年度部门决算表
1.2018年部门决算公开报表封面
2.2018年部门决算公开报表目录
3.部门决算收入支出总表(表1)
4.部门决算收入总表(表2)
5.部门决算支出总表(表3)
6.部门决算财政拨款收入支出总表(表4)
7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(表5)
8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(表6)
9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(表7)
10.部门决算政府性基金收支表(表8)
(报表计量单位为万元,项目存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计)
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